岗位职责:
1】 协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施审计工作计划;
2】 根据审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等;
3】 负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜,对审计过程形成相应记录,完成审计工作底稿;
4】 制作审计报告,能够有效披露审计问题。;
5】 依据审计报告对各项审计工作中出现的问题进行事后跟踪、监督;
6】 及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;
7】 协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。
8】 完成公司领导安排的其他工作任务。
任职要求:
1】 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
2】 为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,良好的职业道德,抗压能力强;
3】 较强数据加工处理能力,能够归集、处理大量财务、业务数据;
4】 有较强的风险控制意识、较强的问题发现能力;
5】 熟练的会计核算能力,及财务分析能力;
6】 持审计师证、会计师证优先;
工作地点:即墨蓝村东部工业园,有每日往返李村和城阳班车
工作时间:八小时,双休
五险一金,免费工作餐。
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 职学职上 鲁ICP备2022030806号-1
地址:青岛市金水路托普创新工场