岗位名称:内控审计
所在部门:审计监察部
下属团队:无
汇报上级:审计监察部经理
岗位职责:
1.协助部门负责人制定年度工作计划及工作方案;开展全面风险管理工作; 搭建公司廉政监察体系、制定完善反舞弊制度;
2.对公司各项制度的落实情况及制度存在的缺失及漏洞,及时发现问题,提出整改建议,并跟踪监督整改落实情况;
3.开展全公司范围内的管理监察工作,评价各公司经营管理的效率和效果,向公司高层提出改进经营管理的建议;
4.开展其他有必要进行的专项监察工作。
5.对公司重大投资项目经营管理情况进行风险监控,及时发现风险并采取预警措施。
6.开展公司反舞弊制度的日常宣导工作并监督执行;
7负责公司内部违规事项的线索接报、调查和处理。
8.部门基础工作(参加日常会议、月度计划提交、月度工作总结、台帐登记、档案资料的收集、装订及移交);
任职要求:
1.本科及以上学历;
2.财务、会计、审计类等相关专业;
3.具有3年以上企业内部审计或者风险控制经验,拥有会计师(税务师)事务所工作经验或大型房地产公司财务审计工作经验者优先;
4.精通财务、审计、经济等相关专业知识,熟悉审计理论、方法、审计程序及审计业务。
5.沟通能力良好、能承受较大工作压力。
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 职学职上 鲁ICP备2022030806号-1
地址:青岛市金水路托普创新工场