岗位职责:
1、熟悉企业内部控制制度,能够独立承担中、小型审计项目;
2、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,对发现问题进行阐述、分析、沟通并提出合理的审计建议,并按要求对审计相关资料整理归档;
3.对审计报告中发现的问题和整改情况进行后续跟踪审计;
4.协助政府审计部门对公司的独立审计活动;
5.按政府审计部门、内审协会要求报送相关资料;
6.按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
岗位要求:
1.本科及以上学历,具有注册会计师资格或中级职称;
2.具有金融或类金融行业内控管理或者审计工作、具有大型会计师事务所三年以上财务审计工作经验者优先;
3.熟悉国家财经法律法规、会计、审计准则;
4.具有良好的沟通及书面表达能力。
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